近日,財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門組成聯(lián)合檢查組,對全場范圍內(nèi)7家獨(dú)立核算和相關(guān)職能部門,開展內(nèi)控執(zhí)行情況綜合檢查。
本次檢查范圍,涵蓋財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、存貨盤點(diǎn),公車管理、公務(wù)接待、項(xiàng)目執(zhí)行、勞動(dòng)用工管理等方面,并對上次檢查反饋問題整改情況進(jìn)行回頭看。
通過檢查,各單位、各部門都能嚴(yán)格按照內(nèi)控制度要求規(guī)范執(zhí)行,各單位、部門之間相互協(xié)作、相互制約,在實(shí)施控制、信息溝通與披露、檢查與監(jiān)督等方面,得到全面貫徹執(zhí)行,有效地防范各類經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),確保了農(nóng)場公司各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)行。本次檢查中仍發(fā)現(xiàn)部分單位存在未按合同約定時(shí)間履約、相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)收支核算不明確等問題;有關(guān)單位負(fù)責(zé)人表示,要立即做好相關(guān)問題整改工作,確保農(nóng)場公司和社區(qū)各項(xiàng)工作高質(zhì)量推進(jìn)。